基本信息

内容简介
经济管理学书籍
内部审计工作法
本书作者是8家知名企业的审计部长,他们首次联手分享一手工作经验,不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能,还详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项,为企业创造价值提供丰富的途径和方法。
本书畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能,并提供有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),是从事企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事等工作人员的必读书。
让数字说话
审计真的是那样枯燥无味吗?本书作者孙含晖、王苏颖和阎歌以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博引的故事引领我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、风险控制,甚至会计科目,作者都有透彻的理解和独到的看法。如果你有兴趣认真阅读这本书,可以慢慢将它从头读到尾,理解其中的意思。如果你只打算看看热闹,可以快速把这本书翻完,只要你能将里面讲的那些故事及其表达的想法理解并记住,这本书你也就看个七七八八了。当然,你也可以把它当作一本工具书,在审计工作的时候,随时拿出来查一下每个科目要做哪些审计步骤,基本上也可以把要做的科目的审计工作完成。不管是在财务江湖一展拳脚,还是在审计领域修炼成精,这本书都值得你细细琢磨,它优势地位会让你受益良多。
作译者
王苏颖,清华大学硕士,中国注册会计师。供职于全球四大会计师事务所之一,曾赴洛杉矶工作并通过美国注册会计师考试,拥有十余年从业经验,服务于跨国企业、大型国企和民营企业,涉及制造、通信、消费品和互联网等多个行业。业余爱好文字创作,包括专业读物和职场小说等,将专业知识与理性思考相融合。
阎歌,中央财经大学硕士,中国注册会计师。会计师事务所工作十余年,主要服务于金融业。好奇心重,曾向往接触各行各业的会计实务,成为“全才”。但鉴于精力有限,目前只专注于金融工具准则这一新鲜事物。源于对新鲜事物的热情,产生了一吐为快的想法。
目录
目录
读后感言
本书编委会
前言 来自内部审计实战一线的真实故事
第1章 观念创新 /1
1.1 我们热爱内部审计的十个理由 /2
1.1.1 内部审计是当今最激动人心、最有活力和最具挑战性的职业之一 /2
1.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /5
1.1.3 内部审计是企业的经济良医 /7
1.1.4 内部审计是培养精英的学校 /8
1.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /10
1.1.6 内部审计是企业的利润中心 /11
1.1.7 内部审计是大数据时代的宠儿 /12
1.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /14
1.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /15
1.1.10 内部审计是企业文化的使者 /17
1.2 内部审计的十个创新理念 /20
1.2.1 使命观:一流的企业,需要一流的内部审计 /21
1.2.2 价值观:内部审计是资源、是品牌、是生产力 /21